Video: You Bet Your Life: Secret Word - Floor / Door / Table 2024
Spørgsmål: Hvordan indbefatter jeg min virksomhedsskatteoplysninger i mit personlige skatteopgør?
Uanset hvilken type virksomhed du ejer, kommer den indkomst, du modtager fra din virksomhed, direkte til din personlige selvangivelse. Det betyder, at overskuddet fra den virksomhed, du modtager hvert år, skal rapporteres og betales som en del af din personlige 1040.
Hvordan denne virksomhedsskatteinformation kommer ind i dit personlige afkast afhænger af den type virksomhed du ejer.
- Hvis din virksomhed er en enmansvirksomhed eller et enkeltmedlem LLC, , rapporterer du din virksomhedsindkomst på et skema C
- Hvis din virksomhed er et partnerskab eller et multipelmedlem LLC, rapporterer du din virksomhedsindkomst på et skema K-1.
- Hvis din virksomhed er et S-selskab , rapporterer du din virksomhedsindkomst på en anden type Plan K-1.
- Hvis din virksomhed er et C-selskab, , rapporterer du udbytteindtægter på din personlige selvangivelse.
Bare rolig; alt vil blive forklaret.
Denne diskussion gælder for Schedule C for en eneboliger eller et enkeltmedlem LLC, Schedule K-1 for et partnerskab, flere medlemmer LLC eller S Corporation, og udbytteindtægter for selskabsdeltagere. Sådan indgår du denne virksomhedsskatteoplysninger i din personlige beskatningsafgørelse
Indgivelse af skatter som et eneste foretagende eller enkeltmedlems LLC
Hvis du indgiver virksomhedsskatter som eneejer eller enkeltmedlem LLC (som beskattes som eneselskab), vil du bruge Schema C til at bestemme din virksomheds nettoindtægt.
Indtast oplysningerne om nettovinst (tab) på linje 31 i din liste C på linje 12 (virksomhedsindkomst eller tab) af din personlige formular 1040. Netto overskud eller tab af din virksomhed bruges til at bestemme din justerede bruttoindkomst og dine personlige skatter.
Mere Oplysninger om skema C, herunder instruktioner om, hvordan du forbereder, når du kan bruge Schema C-EZ og meget mere.
Registrering af skatter som partner eller LLC-medlem
Hvis du indgiver virksomhedsskatter som en partner i et partnerskab eller medlem af en multipelmedlem LLC (som beskattes som et partnerskab), vil du bruge Formular K-1 at bestemme din virksomheds nettoindtægt. Formular K-1 information er hentet fra partnerskabsafkastet (Formular 1065), som tidligere blev gennemført og indleveret separat med IRS. Ingen skat betales på Form 1065; det er kun et informationsret.
Skema K-1 indeholder flere oplysninger, som skal inkluderes på det rigtige sted i skema E - Supplerende indkomst og tab. Derefter indtastes de samlede skema E-oplysninger på din personlige formular 1040 på linje 17. Det er bedst at få en skatteforhandler til at hjælpe dig med dette arbejde eller at bruge et skatprogram, der giver dig mulighed for at indtaste oplysningerne på et blankt K- 1 og få oplysningerne automatisk placeret i den korrekte del af din 1040.
Særlige forhold for ægtefæller som partnere
Hvis du og din ægtefælle er partnere i en virksomhed, kan du kvalificere dig til at indgive din virksomhedsomsætning som en kvalificeret joint venture. I dette tilfælde kan du muligvis sende to Schedule C'er i stedet for et partnerskabsret.
Registrering af skatter som S-selskabsejer
Hvis du har indkomst som en af ejerne af et S-selskab, indsender du en anden type Schedule K-1 (for Form 1120-S) for din procentdel af indkomsten af virksomheden.
S-selskabet indgiver en virksomhedsafkast på Form 1120-S).
Filing Skatter som Corporate Shareholder
Selskabet betaler skat på sin indkomst, men hvis du modtager udbytte som aktionær, skal du betale skat på denne udbytte. (Ja, dette er dobbeltbeskatning.) Du modtager en 1099-DIV, som er inkluderet på den første side i din personlige selvangivelse.
Inklusive erhvervsindkomst i skema SE for selvstændige skatter
Ud over at betale skat på din erhvervsindkomst, skal du muligvis også betale selvstændig skat (Social Security / Medicare for selvstændige). Hvis du er ejer af et selskab eller et S-selskab, anses du ikke for selvstændig.
Din virksomhedsindkomst bruges til at bestemme mængden af selvstændig skat. Du skal indsætte oplysningerne om din nettoindkomst fra Skema C og din andel af partnerskabsindkomst fra Schedule K-1 på Schedule SE for at beregne din egenbeskatning.
Send dit skat afkast på tidspunktet
Sørg for, at du sender din skat, så den er modtaget af IRS senest på forfaldsdagen. Tjek disse to artikler:
- Denne artikel indeholder opdateret information om forfaldsdatoer for virksomhedsafkastet for det aktuelle skatteår (det år du arbejder på nu)
- Denne artikel på Sådan arkiverer du din virksomhedsskatteafkast giver dig de oplysninger, du har brug for for at sikre, at din selvangivelse er modtaget til tiden.
Fil Din Skat Retur Online gratis i 4 Stater
En håndfuld stater, herunder Californien, har oprettet deres egne skatteprogrammer, tilgængelige på deres hjemmesider, som giver skatteyderne mulighed for at afslutte deres afkast og sende dem gratis.
CD Skat - Betaler jeg skat på CD-rente eller løbetid?
Deponeringsbeviser (CD'er) er sikre investeringer, der betaler renter. Se hvordan og hvorfor du betaler skat på cd-indtjening (eller hvis du ikke skal betale).
Sådan skal du skifte 1040X Ændret Skat Retur
Du skal sende Form 1040X Ændret Skatteafkast, hvis du opdager fejl, efter du har indsendt din føderale selvangivelse. Sådan gør du det, og hvad du skal vide.