Video: Hvordan en arbejdsdag kan se ud i mit liv 2025
Hjemmekontraktilskud og erhvervsbeskatning
Arbejder du fra dit hjem som virksomhedsejer? Du kan muligvis få et skattefradrag for dit hjemmekontor, hvis du kan kvalificere dig. Hvordan du rapporterer udgifterne og de typer af udgifter, du kan kræve til dit hjemmekontor, afhænger delvis af din juridiske type.
For alle typer virksomheder
I alle former for virksomhed kan du (som virksomhedsejer eller medarbejder) kun fratrække udgifter til hjemmekontor, hvis rummet opfylder testen "hovedkontor".
Hvis du driver din virksomhed på mere end et sted, skal du overveje den relative betydning af hver placering og den tid, der bruges på hvert sted. Det vigtigste kriterium for at kunne fratrække hjemmekontoromkostninger er, at det rum du påstår, skal bruges både regelmæssigt og udelukkende til erhvervsmæssige formål.
Beregning af dit hjemmekontorrumFor at beregne dit hjemmekontorum for afdragsret, kan du bruge procentprocenten (dividere hjemmekontorets firkantede optagelser med det samlede hjemmekvadratmønster) eller, Hvis alle værelser er omtrent ens, dividerer antallet af værelser brugt til erhvervslivet af det samlede antal værelser. Du behøver ikke bruge et helt rum til dit hjemmekontor; du behøver bare at kunne adskille dette område fra andre anvendelser og vise, at den udelukkende anvendes til erhvervsmæssige formål.
Hvis du bruger skema C til at bestemme din virksomhedsafgift, kan du bruge Form 8829 til at beregne dit hjemmekontrakter.
Eneste ejere og enkeltmedlemmers LLC-ejere kan indgive virksomhedsafgifter på skema C.
Derudover er hjemmekontorets fradrag for virksomhedsejere, der arkiverer på skema C, begrænset. Du kan ikke skabe et forretningstab med disse udgifter.
Læs mere om, hvordan du bruger Form 8829 til at beregne dit hjem kontorudgifter.
Ejere / Officerer af virksomheder
Hvis din virksomhed er et selskab eller et S-selskab, og du er en medarbejder i selskabet, betales du som medarbejder. Medarbejdere kan fratrække nogle udgifter til hjemmekontor hvis:
Din virksomheds brug af dit hjem er til fordel for din arbejdsgiver, og
- Du lejer ikke nogen del af dit hjem til din arbejdsgiver og bruger den del af dit hjem til forretningsmæssige formål.
- "Testen for arbejdsgiver" -testen er ikke en klar regel; det afhænger af omstændighederne. Men generelt skal arbejdsgiveren kræve brug af hjemmekontoret, og det er svært at bevise, om medarbejderen har et kontor på forretningsstedet. Hvis din virksomhed er hjemme-baseret, bør det være rimeligt at påvise, at dit hjem kontorudgifter er fradragsberettigede.
Det kan være muligt at fradrage udgifterne til erhvervsmæssig brug af dit hjem som medarbejder i S-selskabet, men det er vanskeligt. Din bedste chance er at tale med din skatte professionelle.
Partnere i partnerskaber / Multiple-medlem LLC'er
Hvis din virksomhed er et partnerskab eller et multipelmedlem LLC (beskattet som et partnerskab), kan du muligvis gøre krav på et hjemmekontorrumsafdrag på samme grundlag som medarbejdere i selskaber. IRS siger:
"Du kan få lov til at fratrække uudbetalte ordinære og nødvendige udgifter, du har betalt på vegne af partnerskabet (herunder kvalificerede udgifter til erhvervsmæssig brug af dit hjem), hvis du skulle betale disse udgifter i henhold til partnerskabsaftalen . "
Hjemstedets udgiftsfradrag for medarbejdere og partnere
Medarbejdere og partnere kan kræve nogle boligkontorudgifter som personlige udgifter ved hjælp af Schedule A på individets personlige indkomstskat. Fradragene er mere begrænsede end for virksomhedsejere, der indgiver på Skema C.
William Perez, Guide til skatteplanlægning, siger, at du som medarbejder kan være i stand til at fradrage en procentdel af din husleje eller pant og forsyningsselskaber, hvis du er ikke blevet refunderet af selskabet.
For at hjælpe dig med at finde ud af, hvilke boligkontorudgifter du kan fratræde som medarbejder eller partner, IRS-publikation 587: Business Use of Home har et regneark, der tager dig igennem processen med at bestemme, hvad du kan medtage på skema A.
For mere information om erhvervsmæssig brug af dit hjem og hjemmekontorer
IRS Skatteemne 509: Brug af hjemmet
- IRS-publikation 587: Brug af dit hjem
- Instruktioner for formular 8829-udgifter til erhvervsmæssig anvendelse af din virksomhed Home (PDF)
- Ansvarsfraskrivelse:
Oplysningerne på dette websted er beregnet til at give et generelt overblik over et emne med yderligere ressourcer, du kan konsultere. Forfatteren er ikke en CPA eller en advokat, og disse oplysninger er ikke ment som juridisk rådgivning. Hver situation er anderledes. Inden du træffer skatteafgørelser, skal du kontakte din skatterådgiver.
Kæledyrsvenlige hjem og hjem køb

Retningslinjer til brug, før du køber hjem, hvor kæledyr vil leve. Hjemmehandel med dit kæledyrs behov i tankerne. Sådan køber du et hus, som dine kæledyr vil elske.
Køb et hjem og sælger et hjem på samme tid

Tips til at købe et hjem, når de sælger et hjem på en sælger marked, der er anderledes end at købe og sælge et hjem på en købers marked.
Hvordan påvirker min forretningstype egenbeskatning?

Denne artikel beskriver, hvordan selvstændige skatter er bestemt for ejere af forretningstyper - enmansvirksomheder, LLC'er, partnerskaber, virksomheder.